Все добавляемые объекты включаем в новую подсистему **Зарплата**, выведенную в командный интерфейс, и включаем в состав функциональной опции **ВестиРасчетЗарплаты**.
* с обязательным реквизитом **Начисление** (ВидРасчетаСсылка.Начисления);
* с обязательными реквизитами **ПериодДействияНачало** и **ПериодДействияКонец** (Дата и время);
* с табличной частью **Сотрудники** с реквизитами **Сотрудник** (СправочникСсылка.Сотрудники) и **Сумма** (ОпределяемыйТип.Сумма);
* создать для него понятную форму документа;
* на закладке «Движения» сделать его регистратором для регистра расчета **Зарплата** и для регистра бухгалтерии **Управленческий**;
* в обработке проведения для каждой строки формировать движения:
* по регистру расчёта **Зарплата**, не забыв заполнить вид расчёта (по реквизиту **Начисление**), период регистрации (дата документа) и период действия (согласно реквизитам **ПериодДействияНачало** и **ПериодДействияКонец**). Период действия понадобится в дальнейшем для вытеснения оплаты по окладу больничными и отпусками, введенными этим документом;
* по регистру бухгалтерии **Управленческий** в Дт счета **Расходы** и в Кт счета **РасчетыССотрудниками** с заполнением субконто **Сотрудник** на сумму начисления.
* определив сумму, сформировать парное движение на такую же сумму по регистру бухгалтерии **Управленческий** в Дт счета **Расходы** и в Кт счета **РасчетыССотрудникми**, заполнив субконто **Сотрудник**.
* создав документ, заполните календарь и убедитесь в том, что документ:
* в отсутствие вытесняющих начислений начисляет за месяц полную сумму оклада,
* после ввода оклада или больничного документом **НачислениеСписком** уменьшает начисления по окладу пропорционально дням невыхода.
* с обязательным реквизитом **ЗаМесяц** типа Дата с форматом «MM.yyyy», чтобы пользователь видел только месяц;
* с табличной частью **Сотрудники** с единственным реквизитом **Сотрудник** (СправочникСсылка.Сотрудники);
* создать для него понятную форму документа;
* на закладке «Движения» сделать его регистратором для регистра расчёта **Зарплата** и для регистра бухгалтерии **Управленческий**;
* в обработке проведения:
* записать движения, пока без сумм, по регистру расчета **Зарплата**. При этом:
* в качестве периода регистрации указать дату документа, а в качестве периода действия и базового периода действия — начало и конец месяца даты **ЗаМесяц**;
* в качестве вида расчета указать предопределенный ПланыВидовРасчета.Начисления.ПремияПроцентом;
* записав движения, получить базу запросом к соответствующей виртуальной таблице;
* обойти результат запроса, на каждой итерации цикла выполнив расчёт премии, умножив базу на процент премии и поделив на 100.
* определив сумму, сформировать парное движение на такую же сумму по регистру бухгалтерии **Управленческий** в Дт счета **Расходы** и в Кт счета **РасчетыССотрудниками**, заполнив субконто **Сотрудник**;
* создав документ, проверьте себя, начислив премию процентом от оклада и выплатив все начисления документом **СписаниеДенежныхСредств**. В оборотно-сальдовой ведомости кредитовые обороты счета **РасчетыССотрудниками** должны полностью закрыться дебетовыми, и остаток стать нулевым.