Все добавляемые объекты включаем в новую подсистему **Зарплата**, выведенную в командный интерфейс, и включаем в состав функциональной опции **ВестиРасчетЗарплаты**.
1. Добавить регистр сведений **Календарь**:
* Измерение - День (Дата)
* Ресурс - Рабочий (Число)
2. Добавить план видов расчета **Начисления**:
* Без кода и с наименованием разумной длины (например, 100)
* На закладке "Расчет" укажите:
* Использование периода действие
* Зависимость от базы по периоду действия по тому же плану видов расчета
* В обработке проведения для каждой строки формировать движения:
* По регистру расчета **Зарплата**, не забыв заполнить вид расчета (по реквизиту **Начисление**), период регистрации (дата документа) и период действия (согласно реквизитам **ПериодДействияНачало** и **ПериодДействияКонец**). Период действия понадобится в дальнейшем для вытеснения оплаты по окладу больничными и отпусками, введенными этим документом.
* По регистру бухгалтерии **Управленческий** в Дт счета **Расходы** и в Кт счета **РасчетыССотрудниками** с заполнением субконто **Сотрудник** на сумму начисления.
5. Добавить документ **НачислениеОплатыПоОкладу** для начисления оплаты по окладу с учетом фактически отработанного времени:
* Определив сумму, сформировать парное движение на такую же сумму по регистру бухгалтерии **Управленческий** в Дт счета **Расходы** и в Кт счета **РасчетыССотрудникми**, заполнив субконто **Сотрудник**.
* Создав документ, заполните календарь и убедитесь в том, что документ:
* В отсутствие вытесняющих начислений начисляет за месяц полную сумму оклада.
* После ввода оклада или больничного документом **НачислениеСписком** уменьшает начисления по окладу пропорционально дням невыхода.
6. Добавить документ **НачислениеПремииПроцентом** для начисления премии процентом от оклада:
* С табличной частью **Сотрудники** с единственным реквизитом **Сотрудник** (СправочникСсылка.Сотрудники).
* Создать для него понятную форму документа.
* На закладке "Движения" сделать его регистратором для регистра расчета **Зарплата** и для регистра бухгалтерии **Управленческий**
* В обработке проведения:
* Записать движения, пока без сумм, по регистру расчета **Зарплата**. При этом:
* В качестве периода регистрации указать дату документа, а в качестве периода действия и базового периода действия - начало и конец месяца даты **ЗаМесяц**.
* В качестве вида расчета указать предопределенный ПланыВидовРасчета.Начисления.ПремияПроцентом.
* Определив сумму, сформировать парное движение на такую же сумму по регистру бухгалтерии **Управленческий** в Дт счета **Расходы** и в Кт счета **РасчетыССотрудниками**, заполнив субконто **Сотрудник**.
* Создав документ, проверьте себя, начислив премию процентом от оклада и выплатив все начисления документом **СписаниеДенежныхСредств**. В оборотно-сальдовой ведомости кредитовые обороты счета **РасчетыССотрудниками** должны полностью закрыться дебетовыми, и остаток стать нулевым.